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銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版)

銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版)

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9789865943998
銀行內部控制與內部稽核法規輯要編輯委員會
財團法人台灣金融研訓院
2015年2月14日
200.00  元
HK$ 180  






ISBN:9789865943998
  • 叢書系列:金融測驗系列
  • 規格:平裝 / 530頁 / 16k
    金融測驗系列


  • 考試用書 > 金融證照 > 內控/風管











      ?部控制是管理過程中極為重要的一環。良好的?部控制可確保資訊與報表之正確、政策和法令之落實遵行,使資產獲得保全、資源得以有效利用,進而促進績效,達成營運目標。



      ?部稽核之目的,在於檢?、評估?部控制制度之有效性,衡量營運之效果及效率、財務報表之可靠性及相關法令之遵循,適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。具體而言,?部稽核藉由檢查、衡量、驗證、控管及監理等流程之有效性,協肋董事會及經理人達成公司既定目標。



      近年來政府財金主管當局與各金融機構對?部控制與?部稽核高度重視,財政部於90年10月依銀行法第四十五條訂定「銀行?部控制及稽核制度實施辦法」,94年6月14日繼由行政院金融監督管理委員會予以修正。由於金融控股公司、銀行、信用合作社、票券商及信託業之?部控制及稽核制度實施辦法所規範?容大致相同,基於監理一致性、法律安定性及修法成本考量,金管會於99年3月29日廢止前述辦法並頒布「金融控股公司及銀行業?部控制及稽核制度實施辦法」,以作為法令遵循之依據。



      本次增修訂七版係配合最近一年來金融主管機關、中央銀行及銀行公會等單位法規函令之新頒或增修訂,以及銀行各項業務實務操作之改變,予以修訂,以符實用。本書對金融從業人員不論於日常業務參考、進修或準備應試,皆極適宜。





    其 他 著 作
    1. 銀行內部控制與內部稽核法規輯要(增修訂七版)
    2. 銀行內部控制與內部稽核法規輯要(增修訂六版)